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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.715052 
Contract referenceFONPER-2023-00016 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).- 
Goods 
Contract Start:
01/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FONPER-UC-CD-2022-0047 
Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).- 
Adquisición de materiales gastables de oficina para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).- 
Suministro 
Adquisición de materiales gastables de oficina par 
GoodsDominicana 
3,520.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1527840 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,147.730.00372.970.0011,695.003,520.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora No.26/65UD467414.412,072.050.0018372.970.002,335.002,445.02
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros azules144UD657.471,075.680.0000.000.009,360.001,075.68
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
3,520.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.013,520.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO MATERIALES GASTABLES DE OFICINA3,520.70  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232.3.9.2.0113,520.70  DOP