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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.710325 
Contract referenceFAD-2023-00014 
Contract description:Adquisición de repuesto para vehículo 
Goods 
Contract Start:
10/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2023-0013 
Adquisición de repuesto para vehículo. 
Adquisición de repuesto para vehículo. 
Dirección de Transporte y Equipos Terrestres, FARD 
Adquisición de repuesto para vehículo._EXT 
GoodsDominicana 
205,436.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en diferentes vehículos de esta instrucción.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1521348 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
174,099.000.0031,337.820.00205,436.80205,436.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172503 - Neumáticos pa(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 265/45/22 4UD27,552.723,349.7593,399.000.001816,811.820.00110,210.80110,210.82
    
1
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Batería 51R5001UD11,2109,5009,500.000.00181,710.000.0011,210.0011,210.00
    
1
25172503 - Neumáticos pa(...)
2.3.5.3.01Neumáticos 265/65R174UD21,00417,80071,200.000.001812,816.000.0084,016.0084,016.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
205,436.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01194,226.82  DOP----View
2.3.9.6.0111,210.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de repuesto para vehículo.205,436.82  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16760604453976SqSZ1205,436.82  DOPLink