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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.713067 
Contract referenceCGLEA-2023-00084 
Contract description:Solicitud de Materiales médicos para un trimestre 
Goods 
Contract Start:
22/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CGLEA-DAF-CM-2023-0015 
Solicitud de Materiales médicos para un trimestre. 
Solicitud de Materiales médicos para un trimestre. 
Almacén de la farmacia 
GRUFACARM 12897_CP001 
GoodsDominicana 
219,775 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1519445 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
186,250.000.0033,525.000.00267,350.00219,775.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
42271710 - Catéteres nasa(...)
2.6.3.1.01Cateter Jelco No. 20900UD363329,700.000.00185,346.000.0032,400.0035,046.00
    
6
42271710 - Catéteres nasa(...)
2.6.3.1.01Cateter Jelco No. 221,950UD363364,350.000.001811,583.000.0070,200.0075,933.00
    
13
41104115 - Contenedores d(...)
2.3.9.3.01Bajantes de Suero1,400UD451825,200.000.00184,536.000.0063,000.0029,736.00
    
15
42222201 - Sets de jering(...)
2.3.9.3.01Jeringas de 10ML 21 X 1 1/25,000UD53.517,500.000.00183,150.000.0025,000.0020,650.00
    
23
41104019 - Colectores de (...)
2.3.9.3.01Colector de orina para adulto desechables750UD91813,500.000.00182,430.000.006,750.0015,930.00
    
25
42132102 - Sábanas elásti(...)
2.3.2.2.01Sabanitas desechables azul tamaño 60x90CM2,000UD351836,000.000.00186,480.000.0070,000.0042,480.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
125,212.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0170,500.00  DOP----View
2.3.4.1.0121,712.00  DOP----View
2.3.6.3.0633,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO125,212.00  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023CGLEA-20232125,212.00  DOP