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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.707001
Contract reference
ASDE-2023-00013
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ASDE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2023-0003
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ASDE
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ASDE
Business Operation
DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Reply Reference
Neumáticos y Servicios Oriental, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,160,407.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1514401 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
983,396.60
0.00
177,011.39
0.00
1,543,000.00
1,160,407.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15121504 - Aceite hidrául
(...)
15121504 - Aceite hidráulico
2.3.7.1.05
TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO #68
8
UD
68,000
37,500
300,000.00
0.00
18
54,000.00
0.00
544,000.00
354,000.00
2
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
TANQUE DE ACEITE 15W40
10
UD
75,000
56,779.66
567,796.60
0.00
18
102,203.39
0.00
750,000.00
669,999.99
3
15121509 - Aceite de fren
(...)
15121509 - Aceite de frenos
2.3.7.1.05
CAJA DE LIQUIDO DE FRENO
30
CAJ
6,000
2,700
81,000.00
0.00
18
14,580.00
0.00
180,000.00
95,580.00
4
12352211 - Grasas o lípid
(...)
12352211 - Grasas o lípidos
2.3.7.2.99
TANQUE GRASA 120 LIBRA DE MULTIPORSE AMBER #2
1
UD
54,000
25,600
25,600.00
0.00
18
4,608.00
0.00
54,000.00
30,208.00
5
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
CAJA DE SPRAY DE CARBURADOR
3
CAJ
5,000
3,000
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
15,000.00
10,620.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/1/2023_3_46 p.m..Pdf
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Orden de Compras_28_1_2023_3_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,160,407.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
1,119,579.99
DOP
----
View
2.3.7.2.99
30,208.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
10,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,160,407.99
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
1,160,407.99
DOP
Vencido
Orden de Compras_28_1_2023_3_46 p.m..Pdf