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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.708140 
Contract referencePROMIPYME-2023-00013 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL 
Goods 
Contract Start:
03/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROMIPYME-DAF-CM-2023-0005 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL 
Depto. de Suministro 
GUIPAK / PROMIPYME-DAF-CM-2023-0005 
GoodsDominicana 
276,904.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1512226 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
234,665.000.0042,239.700.00251,550.00276,904.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA DE COCINA 400/1150UD1,000941.2141,180.000.001825,412.400.00150,000.00166,592.40
    
4
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES 100PAQ5041.384,138.000.0018744.840.005,000.004,882.84
    
5
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01REMOVEDORES PARA BEBIDA TRANSPARENTE300PAQ118107.832,340.000.00185,821.200.0035,400.0038,161.20
    
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES GRANDE #9 PAQ. 25/100PAQ70606,000.000.00181,080.000.007,000.007,080.00
    
7
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA PAQ 25/1200PAQ3327.745,548.000.0018998.640.006,600.006,546.64
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES PLASTICOS 10OZ300PAQ9592.0827,624.000.00184,972.320.0028,500.0032,596.32
    
9
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUBIERTO PLASTICO PAQ 25/1250PAQ3327.746,935.000.00181,248.300.008,250.008,183.30
    
10
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01CAJA DE VASOS CONICOS C/25/14CAJ2,7002,72510,900.000.00181,962.000.0010,800.0012,862.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
276,904.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01179,454.40  DOP----View
2.3.9.5.0197,450.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL276,904.70  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023cm-2022-00051276,904.70  DOP