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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.712949 
Contract referenceEDESUR-2023-00009 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables para Oficinas Comerciales 
Goods 
Contract Start:
31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2022-0039 
Adquisición de Materiales Gastables para Oficinas Comerciales 
Adquisición de Materiales Gastables para Oficinas Comerciales 
Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente 
Adquisición de Materiales Gastables para Oficinas  
GoodsDominicana 
1,487,685 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1502617 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,260,750.000.00226,935.000.001,460,013.851,487,685.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01CORDONES AZULES PARA CARNET1,000UD250170170,000.000.001830,600.000.00250,000.00200,600.00
    
2
60101402 - Botones de pre(...)
2.3.9.9.05BOTONES PERSONALIZADOS650UD1503019,500.000.00183,510.000.0097,500.0023,010.00
    
3
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01LLAVEROS DESTAPADORES CON FOCO750UD200250187,500.000.001833,750.000.00150,000.00221,250.00
    
4
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01LAPICEROS CORPORATIVO600UD422.9415090,000.000.001816,200.000.00253,763.85106,200.00
    
5
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01LIBRETA ECOLOGICA600UD450750450,000.000.001881,000.000.00270,000.00531,000.00
    
6
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01HABLADORES EN ACRILICO 8X5.5 PUL100UD1,60070070,000.000.001812,600.000.00160,000.0082,600.00
    
7
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01HABLADORES EN ACRILICO DOS CARAS 8.5X11"100UD1,8501,200120,000.000.001821,600.000.00185,000.00141,600.00
    
8
60105409 - Materiales de (...)
2.3.3.4.01LIBRETA CON BOLIGRAFO250UD375615153,750.000.001827,675.000.0093,750.00181,425.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,487,685.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.4.01933,675.00  DOP----View
2.3.9.9.0523,010.00  DOP----View
2.3.3.3.01531,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
158  pago contra factura 1,487,685.00  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202315811,487,685.00  DOP
202415811,487,685.00  DOP