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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.704683 
Contract referenceUAF-2022-00136 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
Goods 
Contract Start:
12/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UAF-UC-CD-2022-0059 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
Servicios Generales 
UAF-UC-CD-2022-0059 
GoodsDominicana 
50,544.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1496712 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,834.000.000.007,710.1253,460.0050,544.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol (12/1) 8onz (cajas)12UD2001051,260.000.000.0018226.802,400.001,486.80
    
2
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Baterías desechables AA20UD8048960.000.000.0018172.801,600.001,132.80
    
3
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Baterías desechables AAA20UD9548960.000.000.0018172.801,900.001,132.80
    
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR P/ AMBIENTADOR 6PAQ7007004,200.000.000.0018756.004,200.004,956.00
    
22
55121614 - Etiquetas remo(...)
2.3.9.2.01Label de colores para folders 200/15UD8080400.000.000.001872.00400.00472.00
    
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Marcador color verde permanente12UD2522264.000.000.001847.52300.00311.52
    
24
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla blanca para pared1UD1,6001,2001,200.000.000.0018216.001,600.001,416.00
    
25
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla de mano 6/120UD1,6001,20024,000.000.000.00184,320.0032,000.0028,320.00
    
26
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Pintura blanca 001UD5,5005,2055,205.000.000.0018936.905,500.006,141.90
    
28
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables #9 25/12UD8075150.000.000.001827.00160.00177.00
    
31
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas 500/125UD1201152,875.000.000.0018517.503,000.003,392.50
    
33
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Tape doble cara 18 yardas 1UD4001,3601,360.000.000.0018244.80400.001,604.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
53,353.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,357.72  DOP----View
2.3.6.3.041,575.30  DOP----View
2.3.9.2.011,812.48  DOP----View
2.3.9.5.019,687.80  DOP----View
2.3.9.3.01920.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA53,353.70  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1673550855834XVted153,353.70  DOPLink