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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.832219 
Contract referenceEDESUR-2022-00411 
Contract description:CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES, ALUMBRADO PUBLICO, REDES SOTERRADAS, ATENCION DE AVERIAS MT/BT, DESARROLLO DE OBRAS E INTERCONEXIONES SIN TENSION (TST), SERVICIOS DE PODA, SERVICIOS DIVERSOS EN SUBESTACIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EN REDES ENERGIZADAS E INTERCONEXIONES (TCT), EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE EDESUR DOMINICANA, S.A.  
Services 
Contract Start:
13/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/03/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2022-0001 
Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Ci 
Contratación De Los Servicios De Mantenimiento De Redes, Alumbrado Público, Redes Soterradas, Atencion De averías MT/BT, Desarrollo De Obras E Interconexiones, Servicios De Poda, Ejecución De Obras Civiles Y Servicios Generales En Subestaciones Y Servicios De Mantenimiento De Obras TCT, En La Zona De Concesión De Edesur Dominicana, S.A. 
Dirección Gestión Técnica Comercial  
SEI Contratistas, S.R.L._EXT 
ServicesDominicana 
209,597,517.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
13/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1494209 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
177,625,014.830.0031,972,502.670.0025,494,271.95209,597,517.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81101701 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.01MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS EN REDES ENERGIZADAS (TCT)1UD25,494,271.95177,625,014.83177,625,014.830.001831,972,502.670.0025,494,271.95209,597,517.50
 
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DescriptionFile Name
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Own resources
103,225,444.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.9.1.01103,225,444.58  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  MANTENIMIENTO DE REDES ¥ OBRAS EN REDES ENERGIZADAS (TCT) ¥ ATENCION DE AVERIAS MT/BT 103,225,444.58  DOPMarzo2027
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DF-CF-0002-20221103,225,444.58  DOP