Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.710228 
Contract referenceMINERD-2022-00398 
Contract description:REHABILITACIÓN DE CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVINCIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAMANÁ, HATO MAYOR, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, DUARTE Y 
Goods 
Contract Start:
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-08-ProcesosExcepcion 
MINERD-MAE-PEEN-2022-0001 
REHABILITACIÓN DE CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVINCIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAMANÁ, HATO MAYOR, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, DUARTE Y 
REHABILITACIÓN DE CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) PLANTELES EDUCATIVOS EN LAS PROVINCIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA (LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, EL SEIBO, SAMANÁ, HATO MAYOR, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, DUARTE Y MONTE PLATA), DEBIDO AL PASO DEL HURACAN FIONA POR EL TERRITORIO DE LA  REPUBLICA DOMINICANA. 
Direccion General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar 
Arquitectura Moderna e Ingeniería Corniel Veras, S 
GoodsDominicana 
15,595,701.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1493123 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,389,135.490.00206,565.580.0017,328,556.7515,595,701.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
Lote 5
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01C.E Juan Jiménez, Hato Mayor, Hato Mayor; C.E. Politécnico Cesar Nicolás Pénson, Hato Mayor, Hato Mayor; C.E. Dr. Antolín Rosa Padilla, Hato Mayor, Hato Mayor1UD17,328,556.7515,389,135.4915,389,135.490.001,147,586.5418206,565.580.0017,328,556.7515,595,701.07
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
11,418,953.87 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.7.1.2.0111,418,953.87  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago11,418,953.87  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1679591684720FsZV816,543,613.46  DOP