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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.707445 
Contract referenceSUPBANCO-2022-00360 
Contract description:Adquisición de material gastable para uso de esta Superintendencia de Bancos. 
Goods 
Contract Start:
03/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0073 
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DESTINADO A MIPYMES] Adquisición de material gastable para uso de esta Superintendencia de Bancos. 
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DESTINADO A MIPYMES] Adquisición de material gastable para uso de esta Superintendencia de Bancos. 
Departamento de Operaciones 
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0073 
GoodsDominicana 
140,100 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1492709 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
140,100.000.000.000.00214,500.00140,100.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas adhesivas 4 x 6 con línea, color amarillo120UD50506,000.000.0000.000.006,000.006,000.00
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero azul3,600UD10621,600.000.0000.000.0036,000.0021,600.00
    
27
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01Sobres 10 x 13 timbrado. Con Logo Institucional1,500UD402537,500.000.0000.000.0060,000.0037,500.00
    
33
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01Sobres timbrados con ventana, No. 10. Logo Institucional7,500UD151075,000.000.0000.000.00112,500.0075,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
82,700.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0115,881.75  DOP----View
2.3.9.2.0166,818.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Compu-Office82,700.55  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SUPBANCO-2022-00362182,700.55  DOP