1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.698393
Contract reference
MIDE-2022-00975
Contract description:
Para ser utilizados en las diferentes carpas que serán instaladas en diferentes partes del país, para el patrullaje mixto del Ministerio de Defensa, por el Feriado Navideño del año 2022.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDE-DAF-CM-2022-0235
Request Title
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Description
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Business Operation
Dirección General de Ingeniera, MIDE.
Reply Reference
Importaciones PMB SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
231,563.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en las diferentes carpas que serán instaladas en diferentes partes del país, para el patrullaje mixto del Ministerio de Defensa, por el Feriado Navideño del año 2022.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1485315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
196,240.20
0.00
35,323.24
0.00
196,240.20
231,563.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
Pies de alambre de goma 12/3
1,200
UD
55
55
66,000.00
0.00
18
11,880.00
0.00
66,000.00
77,880.00
Comentarios proveedor:
Marca Fhelps Dodge.
2
32131006 - Soportes o zóc
(...)
32131006 - Soportes o zócalos de circuito integrado
2.3.9.6.01
Zócalos de goma
50
UD
112
112
5,600.00
0.00
18
1,008.00
0.00
5,600.00
6,608.00
Comentarios proveedor:
Marca Lighting.
3
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
Caja 2x4 plástica
30
UD
37
37
1,110.00
0.00
18
199.80
0.00
1,110.00
1,309.80
Comentarios proveedor:
Marca Voltech.
4
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Toma corrientes
20
UD
284.2
284.2
5,684.00
0.00
18
1,023.12
0.00
5,684.00
6,707.12
Comentarios proveedor:
Marca Leviton.
5
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores
2.3.9.6.01
Interruptores simple
10
UD
209
209
2,090.00
0.00
18
376.20
0.00
2,090.00
2,466.20
Comentarios proveedor:
Marca Leviton.
6
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
Tyrack de 6
200
UD
3.33
3.33
666.00
0.00
18
119.88
0.00
666.00
785.88
Comentarios proveedor:
Marca Panduit.
7
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Rollos de tape de vinil 3M
20
UD
650.06
650.06
13,001.20
0.00
18
2,340.22
0.00
13,001.20
15,341.42
Comentarios proveedor:
Marca Scotch Super.
8
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores 110 v
10
UD
445
445
4,450.00
0.00
18
801.00
0.00
4,450.00
5,251.00
Comentarios proveedor:
Marca Leviton.
9
39101603 - Lámparas solar
(...)
39101603 - Lámparas solares
2.3.9.6.01
Bombillos LED de luz blanca de 75 W
50
UD
191.18
191.18
9,559.00
0.00
18
1,720.62
0.00
9,559.00
11,279.62
Comentarios proveedor:
Marca Osram.
10
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Tubos de 1-1/2x 1-1/2 galvanizados
40
UD
2,202
2,202
88,080.00
0.00
18
15,854.40
0.00
88,080.00
103,934.40
Comentarios proveedor:
Marca Tom Hardware.
Attestation Documents
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Description
File Name
Formulario de evaluacion.pdf
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EG1671025378230jOcwN.pdf
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Orden de Compras_14/12/2022_2_11 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,563.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
111,501.74
DOP
----
View
2.3.5.5.01
785.88
DOP
----
View
2.3.9.9.05
15,341.42
DOP
----
View
2.3.6.3.06
103,934.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único por transferencia.
231,563.44
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671025378230jOcwN
1
231,563.44
DOP
Vencido
Link