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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.700557
Contract reference
MIREX-2022-00315
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2022-0081
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX DAF CM 2022 0081
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
249,229.81 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1481365 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
218,267.76
0.00
30,962.05
0.00
256,060.00
249,229.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
70
CAJ
1,000
1,170
81,900.00
0.00
18
14,742.00
0.00
70,000.00
96,642.00
2
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Atomizador
60
UD
115
28.37
1,702.20
0.00
18
306.40
0.00
6,900.00
2,008.60
3
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Abrillantador (almorol)
6
GAL
940
628.94
3,773.64
0.00
18
679.26
0.00
5,640.00
4,452.90
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta
600
UD
45
39.5
23,700.00
0.00
18
4,266.00
0.00
27,000.00
27,966.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida liquido 480ml
96
UD
350
184.87
17,747.52
0.00
18
3,194.55
0.00
33,600.00
20,942.07
12
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo p/inodoro c/base
24
UD
200
100.31
2,407.44
0.00
18
433.34
0.00
4,800.00
2,840.78
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Par de guantes de limpieza (M)
180
PAQ
125
47.21
8,497.80
0.00
18
1,529.60
0.00
22,500.00
10,027.40
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Par de guantes de limpieza (L)
180
PAQ
125
47.32
8,517.60
0.00
18
1,533.17
0.00
22,500.00
10,050.77
27
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora de 620 Gms, en spray.
60
UD
300
304.99
18,299.40
0.00
18
3,293.89
0.00
18,000.00
21,593.29
32
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Aerosol desinfectante
120
UD
350
385.47
46,256.40
0.00
0
0.00
0.00
42,000.00
46,256.40
33
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Controlador de malos olores de 1gl cj. 6/1.
12
CAJ
260
455.48
5,465.76
0.00
18
983.84
0.00
3,120.00
6,449.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/12/2022_8_38 p.m..Pdf
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Certificado de cuota a comprometer 7786.pdf
Certificado de cuota a comprometer 7786.pdf
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Orden de Compra MIREX-2022-00315.pdf
Orden de Compra MIREX-2022-00315.pdf
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Acta de Adjudicación MIREX-2022-CM-0081.pdf
Acta de Adjudicación MIREX-2022-CM-0081.pdf
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Acta simple de aperturas de ofertas CM-2022-0081.pdf
Acta simple de aperturas de ofertas CM-2022-0081.pdf
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Informe pericial CM-2022-0081.pdf
Informe pericial CM-2022-0081.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
249,229.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
208,209.57
DOP
----
View
2.3.7.2.05
20,942.07
DOP
----
View
2.3.9.9.04
20,078.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
249,229.81
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671234345571FRv94
7786
749,148.41
DOP
Vencido
Certificado de cuota a comprometer 7786.pdf