Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.698968 
Contract referenceMIDE-2022-00947 
Contract description:Adquisición de equipos odontológicos. 
Goods 
Contract Start:
22/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIDE-DAF-CM-2022-0231 
Adquisición de equipos odontológicos.  
Adquisición de equipos odontológicos.  
Direccion Gral de los Servicios Odontologicos de las Fuerzas Armadas 
Oficclin Comercial, SRL ._EXT 
GoodsDominicana 
1,217,440.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

Para ser utilizados en la Dirección General de los Servicios Odontológicos de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1481905 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,031,729.000.00185,711.220.001,031,729.001,217,440.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42152113 - Kits de formac(...)
2.6.3.1.01MAQUINA O PRENSA DE VALPLAST1UD198,000198,000198,000.000.001835,640.000.00198,000.00233,640.00
    
2
42151608 - Bandejas o cub(...)
2.3.9.3.01CUBETAS PLAS. TOMA IMPR. P/ NIÑOS2PAQ1,8021,8023,604.000.0018648.720.003,604.004,252.72
    
3
42151501 - Luces de curac(...)
2.6.3.1.01LAMPARA DE RESINA ELIPAR 3M1UD162,000162,000162,000.000.001829,160.000.00162,000.00191,160.00
    
4
42152009 - Visores o acce(...)
2.6.3.1.01RAYOS X PERIAPICAL PORTATIL1UD379,375379,375379,375.000.001868,287.500.00379,375.00447,662.50
    
5
42152012 - Partes o kits (...)
2.6.3.1.01SENSOR DIGITAL PARA RAYOS X1UD288,750288,750288,750.000.001851,975.000.00288,750.00340,725.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,217,440.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.011,213,187.50  DOP----View
2.3.9.3.014,252.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA UNICA 1,217,440.22  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1670597935014CwVND11,217,440.22  DOPLink