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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.700708 
Contract referenceEDESUR-2022-00310 
Contract description:Renovación, soporte y mantenimiento de la plataforma Meraki 
Services 
Contract Start:
27/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
EDESUR-CCC-PEEX-2022-0020 
Renovación, soporte y mantenimiento de la plataforma Meraki 
Renovación, soporte y mantenimiento de la plataforma Meraki. 
Dirección de Tecnología de la Información 
IP Expert IPX, SRL - EDESUR-CCC-PEEX-2022-0020 Ren 
ServicesDominicana 
465,167.19 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
27/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1457116 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
465,167.190.000.000.00281,645.40465,167.19
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01Soporte y Mantenimiento de Plataforma Meraki1UD281,645.4465,167.19465,167.190.000.000.00281,645.40465,167.19
 
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Own resources
465,167.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.01465,167.19  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
185  Pago contra factura465,167.19  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DF-CF-0185-20201465,167.19  DOP