1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.706465
Contract reference
PROCURADURIA-2022-00640
Contract description:
MATERIALES DE HERRERÍA PARA READECUACIÓN EN EL CAC DE MALECÓN CENTER, SEGÚN REQ. NO. 022-5914
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2022-0195
Request Title
MATERIALES DE HERRERÍA PARA READECUACIÓN EN EL CAC DE MALECÓN CENTER, SEGÚN REQ. NO. 022-5914
Description
MATERIALES DE HERRERÍA PARA READECUACIÓN EN EL CAC DE MALECÓN CENTER, SEGÚN REQ. NO. 022-5914.
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
EN EDICIÓN PROCURADURIA-UC-CD-2022-0195 MATERIALES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
100,566.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1474532 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
85,225.56
0.00
15,340.59
0.00
110,000.00
100,566.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101605 - Barras de acer
(...)
30101605 - Barras de acero inoxidable
2.3.6.3.06
BARRAS ENROSCABLES DE 3/8
5
UN
600
171.58
857.90
0.00
18
154.42
0.00
3,000.00
1,012.32
2
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGOS DE METAL PARA BARRAS ENR. DE 1/2
30
UN
60
45.76
1,372.80
0.00
18
247.10
0.00
1,800.00
1,619.90
3
30103101 - Rieles de acer
(...)
30103101 - Rieles de acero
2.7.2.4.01
CHANEL C6 PULGADAS X8 PIE
3
UN
22,000
13,363.65
40,090.95
0.00
18
7,216.37
0.00
66,000.00
47,307.32
4
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.3.04
DISCOS DE PULIR NO. 04
2
UN
250
117.45
234.90
0.00
18
42.28
0.00
500.00
277.18
5
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.3.04
DISCOS DE CORTE NO. 7 COPA 1/1
10
UN
200
220.75
2,207.50
0.00
18
397.35
0.00
2,000.00
2,604.85
6
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER (GALÓN)
1
GAL
740
596.7
596.70
0.00
18
107.41
0.00
740.00
704.11
7
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
OXIDO COLOR NEGRO (GALÓN)
1
GAL
1,000
945.01
945.01
0.00
18
170.10
0.00
1,000.00
1,115.11
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO. 2
2
UN
80
91.8
183.60
0.00
18
33.05
0.00
160.00
216.65
9
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
SOLDADURA UNIVERSAL 3/32 60/13 ELECTRODOS (VARILLAS)
10
LB
110
123.59
1,235.90
0.00
18
222.46
0.00
1,100.00
1,458.36
10
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.3.04
DISCOS FLAP 4 1/2
2
UN
200
238.95
477.90
0.00
18
86.02
0.00
400.00
563.92
11
30102519 - Chapa de metal
(...)
30102519 - Chapa de metal chapado
2.3.6.3.06
TOLA NEGRA DE 1/16 PULGADAS (4X8) PIE2
10
UN
3,000
3,358.8
33,588.00
0.00
18
6,045.84
0.00
30,000.00
39,633.84
12
30103101 - Rieles de acer
(...)
30103101 - Rieles de acero
2.7.2.4.01
ANGULAR DE ACERO DE 2X1/8 PULGADAS
3
UN
1,100
1,144.8
3,434.40
0.00
18
618.19
0.00
3,300.00
4,052.59
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_2_12_2022_7_21 p.m..Pdf
Informe Final_2_12_2022_7_21 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2022_7_47 p.m..Pdf
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ORDEN 2022-00640.pdf
ORDEN 2022-00640.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,566.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
42,104.52
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,619.90
DOP
----
View
2.7.2.4.01
51,359.91
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,662.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,819.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE HERRERÍA PARA READECUACIÓN EN EL CAC DE MALECÓN CENTER, SEGÚN REQ. NO. 022-5914
100,566.15
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.3.6.3.06
1
100,566.15
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0195.pdf
2023
2.3.6.3.06
1
100,566.15
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0195.pdf