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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.694684 
Contract referenceDIGECOG-2022-00352 
Contract description:Adquisición materiales de limpieza para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
08/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGECOG-DAF-CM-2022-0066 
Adquisición materiales de limpieza para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. 
Adquisición materiales de limpieza para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. 
Almacen 
DIGECOG-0066 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
144,362.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
08/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Esta orden esta compartida con las ordenes 2022-00353, 2022-00354 y 2022-00355

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1473431 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
122,341.000.0022,021.380.00250,440.00144,362.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas pequeña 18x24 100/148PAQ1,025904,320.000.0018777.600.0049,200.005,097.60
    
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Unidades de palitas plástica6UD12585510.000.001891.800.00750.00601.80
    
13
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01Vasos de cartón no.10 20/1 ecológico 25CAJ4,0502,79769,925.000.001812,586.500.00101,250.0082,511.50
    
14
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01Vasos tipo cono 4.5 20/1 ecológico 3CAJ5,0002,8508,550.000.00181,539.000.0015,000.0010,089.00
    
16
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06Aceite aromáticos de varios olores 72UD80034024,480.000.00184,406.400.0057,600.0028,886.40
    
18
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Unidades de Lysol Sprey 19Onz36UD54033512,060.000.00182,170.800.0019,440.0014,230.80
    
25
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01Guantes de limpieza 48UD150522,496.000.0018449.280.007,200.002,945.28
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
66,044.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,520.00  DOP----View
2.3.9.5.017,929.60  DOP----View
2.3.3.2.0133,453.00  DOP----View
2.3.4.1.01873.20  DOP----View
2.3.7.2.037,268.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total66,044.60  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669834732287Kl6Fg166,044.60  DOPLink