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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.688001 
Contract referenceCEIZTUR-2022-00281 
Contract description:Adquisición artículos desechables, envases con división y cubertería empacada para almuerzo de los empleados del CEIZTUR. 
Goods 
Contract Start:
30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEIZTUR-UC-CD-2022-0149 
Adquisición artículos desechables, envases con división y cubertería empacada para almuerzo de los empleados del CEIZTUR 
Adquisición artículos desechables, envases con división y cubertería empacada para almuerzo de los empleados del CEIZTUR 
Almacen 
Adquisición artículos desechables, envases con div 
GoodsDominicana 
73,687.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1473206 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,446.900.0011,240.440.0076,464.5073,687.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Bandejas con divisiones Fardo 200/140PAQ1,504.51,228.8149,152.400.00188,847.430.0060,180.0057,999.83
    
2
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Tapas #4 Paq 50/150PAQ161.96130.836,541.500.00181,177.470.008,098.007,718.97
    
3
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Envases #4 Paq 50/150PAQ163.73135.066,753.000.00181,215.540.008,186.507,968.54
 
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Operation
General Source
73,687.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0173,687.34  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  credito73,687.34  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16698144704892rqHP173,687.34  DOPLink