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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.689165 
Contract referenceIDIAF-2022-00097 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF. 
Goods 
Contract Start:
05/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDIAF-DAF-CM-2022-0044 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFENTES CENTROS DE IDIAF 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFENTES CENTROS DE IDIAF 
SEDE 
COTIZACION IDIAF-DAF-CM-2022-0044 
GoodsDominicana 
34,196.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/12/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1472319 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,980.120.005,216.420.0042,684.9034,196.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE INODORO C/BASE5UD195125.1625.500.0018112.590.00975.00738.09
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER49UD218.3147.787,241.220.00181,303.420.0010,696.708,544.64
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS52UD147.5117.066,087.120.00181,095.680.007,670.007,182.80
    
9
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01BOLSA PLASTICA 18 X 2420UD140871,740.000.0018313.200.002,800.002,053.20
    
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA66UD4538.642,550.240.0018459.040.002,970.003,009.28
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE 13 GLS 24 X 30, 10/112UD320237.92,854.800.0018513.860.003,840.003,368.66
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE 13 GLS 24 X 32, 10/112UD466.1278.163,337.920.0018600.830.005,593.203,938.75
    
21
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01DESODORANTES DE BAÑO EN PASTILLA20UD5038.4768.000.0018138.240.001,000.00906.24
    
22
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADORA12UD570291.313,495.720.0018629.230.006,840.004,124.95
    
26
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE20UD1513.98279.600.001850.330.00300.00329.93
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
56,063.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0156,063.51  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFENTES CENTROS DE IDIAF56,063.51  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669896304119cNTrH156,063.51  DOPLink