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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.688631 
Contract referenceINAGUJA-2022-00120 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,DESTINADO A MIPYME 
Goods 
Contract Start:
01/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INAGUJA-UC-CD-2022-0033 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,DESTINADO A MIPYME 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA,DESTINADO A MIPYME. 
División Administrativa 
INAGUJA-UC-CD-2022-0033_EXT 
GoodsDominicana 
102,919.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/49 #49 ENSANCHE LA FE 1198 DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1472213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,219.500.0015,699.510.00102,983.85102,919.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon para fregar12GAL389.99328.53,942.000.0018709.560.004,679.884,651.56
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon de manos de 500ml10UD140148.51,485.000.0018267.300.001,400.001,752.30
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso12GAL228.33193.52,322.000.0018417.960.002,739.962,739.96
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADOR10GAL141.61181,180.000.0018212.400.001,416.001,392.40
    
5
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cristales con atomizador 740ml5UD192163.5817.500.0018147.150.00960.00964.65
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de microfriba11UD185157.51,732.500.0018311.850.002,035.002,044.35
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador12UD221.25187.52,250.000.0018405.000.002,655.002,655.00
    
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suapers10UD442.53753,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
    
9
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS CON RUEDAS Y EXPRIMIDOR5UD7,209.86,11030,550.000.00185,499.000.0036,049.0036,049.00
    
10
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 100 Lt3UD2,398.352,032.56,097.500.00181,097.550.007,195.057,195.05
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas11UD542.84504,950.000.0018891.000.005,970.805,841.00
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Gel antibacterial5GAL2,500.592,137.510,687.500.00181,923.750.0012,502.9512,611.25
    
13
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01Guantes plasticos domesticos15PAQ224.79187.52,812.500.0018506.250.003,371.853,318.75
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo de 10 lbs14UD5904956,930.000.00181,247.400.008,260.008,177.40
    
15
47131833 - Antisépticos p(...)
2.3.9.1.01Insecticida de 400ml4UD6494981,992.000.0018358.560.002,596.002,350.56
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas para tanque de basura de 55 gls11PAQ87.9173.5808.500.0018145.530.00967.01954.03
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas para basura de 4 gls20PAQ87.9173.51,470.000.0018264.600.001,758.201,734.60
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Limpiador de ceramica 32onz15UD125.21109.51,642.500.0018295.650.001,878.151,938.15
    
19
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Velones aromaticos5UD424.83601,800.000.0018324.000.002,124.002,124.00
 
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General Source
102,919.01 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0199,600.26  DOP----View
2.3.9.3.013,318.75  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO CONTRA FACTURA 102,919.01  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669742178967TJRxF1102,919.01  DOPLink