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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.694326 
Contract referenceINDRHI-2022-00974 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES 
Goods 
Contract Start:
19/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2022-0197 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES  
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES  
Gerente Administrativa y Financiera 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE 
GoodsDominicana 
81,962.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte a cargo del comprador 
Contract Start Date
19/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
INDRHI 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1470736 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,460.000.0012,502.800.0082,860.0081,962.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01ARMAZON 8 1/2 X 11 3CAJ3903901,170.000.0018210.600.001,170.001,380.60
    
3
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01ARMAZON 8 1/2 X 133CAJ4304101,230.000.0018221.400.001,290.001,451.40
    
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPERTAS P/ ENCUARDENA VER FICHA TECNICA 400UD2052,000.000.0018360.000.008,000.002,360.00
    
15
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRAL 1/2 PARA ENCUARDENA 1/2 100/110CAJ2502502,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER CON BOSILLOS PLASTICO 5CAJ3,0003,00015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
35
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT 76 POR 127 MM AMARILLO (3X5)50UD40381,900.000.0018342.000.002,000.002,242.00
    
36
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT ( AMARILLO 3X3150UD30253,750.000.0018675.000.004,500.004,425.00
    
37
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTA ELECTRICO MARCA RECONOCIDA 25UD1,9001,65041,250.000.00187,425.000.0047,500.0048,675.00
    
38
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01SEPARADORES CON PESTAÑA ( PAQUETES DE 12/1 O 5/1) 60PAQ1511660.000.0018118.800.00900.00778.80
 
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Operation
General Source
81,962.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0181,962.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  OMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES81,962.80  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022302181,962.80  DOP
2023302281,962.80  DOP