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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.699927 
Contract referenceETED-2022-00898 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
23/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2022-0294 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Adquisición de Materiales de Limpieza para la ETED 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
ETED-DAF-CM-2022-0294 
GoodsDominicana 
7,550.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1468311 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,398.400.001,151.710.006,497.607,550.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillo de pared120UD43.9246.25,544.000.0018997.920.005,270.406,541.92
    
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja para fregar80UD15.3410.68854.400.0018153.790.001,227.201,008.19
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
68,183.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0133,630.00  DOP----View
2.3.9.1.0131,648.42  DOP----View
2.3.6.3.042,905.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpieza68,183.58  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20226000001862202001,051,291.95  DOP
2023600000186220231,051,291.95  DOP