Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.695224 
Contract referenceDGBN-2022-00141 
Contract description:Adquisición de materiales gastables y equipos de oficina, para suplir las necesidades de la institución 
Goods 
Contract Start:
14/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DGBN-DAF-CM-2022-0024 
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina. 
Adquisición de materiales gastables y equipos de oficina, para suplir las necesidades de la institución 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DGBN-DAF-CM-2022-0024 
GoodsDominicana 
42,332.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
16/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1468109 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,875.000.006,457.500.0086,025.0042,332.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector líquido blanco, tipo brocha200UD3727.55,500.000.0018990.000.007,400.006,490.00
    
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Ganchos para folder Accor150CAJ220659,750.000.00181,755.000.0033,000.0011,505.00
    
22
44101716 - Unidades de pe(...)
2.3.9.2.01Perforadoras de 3 hoyos.25UD6252255,625.000.00181,012.500.0015,625.006,637.50
    
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltador verde, alta resistencia.200UD30153,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores color Amarrillo200UD30153,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores color Azul200UD30153,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores color Naranaja200UD30153,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores color Rosado200UD30153,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
430,700.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0146,020.00  DOP----View
2.3.3.1.01384,680.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de materiales gastables de oficina.430,700.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669215660695UqIGW1430,700.00  DOPLink