Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.687094 
Contract referenceMIREX-2022-00258 
Contract description:Adquisición de suministro y accesorios de oficina para uso de este MIREX. 
Goods 
Contract Start:
28/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2022-0062 
Adquisición de suministro y accesorios de oficina para uso de este MIREX. 
Adquisición de suministro y accesorios de oficina para uso de este MIREX. 
División de Almacén y Suministros  
Adquisición de suministro y accesorios de oficina 
GoodsDominicana 
34,941.75 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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La coordinación de entrega de estos artículos será con la División de Almacén y Suministro y un representante de la unidad de Auditoría Interna.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1464966 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,611.660.005,330.090.0031,360.0034,941.75
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre manilla 10 x 13 (500/1)5CAJ2,4202,279.6611,398.300.00182,051.690.0012,100.0013,449.99
    
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta plástica de 1pulg.120UD85124.3214,918.400.00182,685.310.0010,200.0017,603.71
    
12
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Revistero de metal color negro 12UD755274.583,294.960.0018593.090.009,060.003,888.05
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
436,681.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01436,681.18  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Único pago 436,681.18  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669303505878mBdVq6560436,681.18  DOP