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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.682479 
Contract referenceCERTV-2022-00267 
Contract description:Adquisición de Insumos Gastables y de Limpieza a utilizarse en esta CERTV, dirigido a MIPYMES  
Goods 
Contract Start:
15/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CERTV-DAF-CM-2022-0046 
Adquisición de Insumos Gastables y de Limpieza a utilizarse en esta CERTV, dirigido a MIPYMES 
Adquisición de Insumos Gastables y de Limpieza a utilizarse en esta CERTV, dirigido a MIPYMES 
mayordomina 
CERTV-DAF-CM-2022-0046 
GoodsDominicana 
221,651.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1463036 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
189,625.000.0032,026.500.00349,849.90221,651.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel rollo de 1150 hojas, de dos capas, longitud del rollo 200M FARDO 90UD1,261.1174066,600.000.0066,6001811,988.000.00113,499.9078,588.00
    
4
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol al 95%30GAL60039011,700.000.0011,70000.000.0018,000.0011,700.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón liquido lavaplatos, fragancia limón30GAL250902,700.000.002,70018486.000.007,500.003,186.00
    
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo con esponja para fregar (5/1)20CAJ125751,500.000.001,50018270.000.002,500.001,770.00
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vaso de cartón, 8 onz. 20CAJ4,0002,99059,800.000.0059,8001810,764.000.0080,000.0070,564.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vaso de cartón, 6 onz. 20CAJ6,4002,35547,100.000.0047,100188,478.000.00128,000.0055,578.00
    
17
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01Lanilla amarilla5YD7045225.000.002251840.500.00350.00265.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
221,651.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0178,588.00  DOP----View
2.3.9.1.014,956.00  DOP----View
2.3.4.1.0111,700.00  DOP----View
2.3.9.5.01126,407.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total 221,651.50  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668520574747QkNGI1221,651.50  DOP