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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.682512
Contract reference
CONAVIHSIDA-2022-00049
Contract description:
Adquisicion material de limpieza, para uso del CONAVIHSIDA Perfil:Compras por Debajo del Umbral
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONAVIHSIDA-UC-CD-2022-0046
Request Title
Adquisicion material de limpieza, para uso del CONAVIHSIDA
Description
Adquisicion material de limpieza, para uso del CONAVIHSIDA
Business Operation
Coordinadora Administrativa y Financiera
Reply Reference
Adquisicion material de limpieza, para uso del CON
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
76,729.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
15/11/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1463032 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,025.00
0.00
11,704.50
0.00
77,310.00
76,729.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR
35
UD
443
375
13,125.00
0.00
18
2,362.50
0.00
15,505.00
15,487.50
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
35
UD
109
90
3,150.00
0.00
18
567.00
0.00
3,815.00
3,717.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
30
UD
35
25
750.00
0.00
18
135.00
0.00
1,050.00
885.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
15
GAL
113
95
1,425.00
0.00
18
256.50
0.00
1,695.00
1,681.50
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUATES FELPADOS EN SUAVE ALGDON, TRATADOS CON ANTI BACTERICIDA
25
PAQ
172
145
3,625.00
0.00
18
652.50
0.00
4,300.00
4,277.50
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS, PARA BAñOS
100
UD
54
45
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
5,400.00
5,310.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS AROMATICAS PARA VEHICULOS
25
UD
266
225
5,625.00
0.00
18
1,012.50
0.00
6,650.00
6,637.50
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
VELONES AROMATICOS
70
UD
384
325
22,750.00
0.00
18
4,095.00
0.00
26,880.00
26,845.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES CON OLOR
20
UD
231
195
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
4,620.00
4,602.00
10
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO ILB
25
PAQ
62
52
1,300.00
0.00
18
234.00
0.00
1,550.00
1,534.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
20
UD
266
225
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
5,320.00
5,310.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA PARA
15
UD
35
25
375.00
0.00
18
67.50
0.00
525.00
442.50
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Orden de Compras_15/11/2022_5_34 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,729.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
76,729.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
76,729.50
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1668533309811l2UIi
1
76,729.50
DOP
Vencido
Link