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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.199008
Contract reference
CERTV-2017-00180
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y ARCHIVO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CERTV-UC-CD-2017-0139
Request Title
COMPRA DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y ARCHIVO
Description
COMPRA DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y ARCHIVO
Business Operation
archivo
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y ARCHIVO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,464.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/11/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.349508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,173.09
0.00
1,291.16
0.00
8,050.00
8,464.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA BLANCA
1
UD
2,500
1,271
1,271.00
0.00
18
228.78
0.00
2,500.00
1,499.78
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA CORTAR PAPEL
2
UD
150
27.97
55.94
0.00
18
10.07
0.00
300.00
66.01
3
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
COLA BLANCA
10
GAL
400
413
4,130.00
0.00
18
743.40
0.00
4,000.00
4,873.40
4
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDES CON SUS DISPENSDORES.
5
UD
250
343.23
1,716.15
0.00
18
308.91
0.00
1,250.00
2,025.06
Attestation Documents
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Document
Document Name
INCLUIR COTIZACION EN LA OFERTA
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/11/2017_07_07 p.m..Pdf
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Certificación de fondos compra de materiales para archivos.pdf
Certificación de fondos compra de materiales para archivos.pdf
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Orden de compra CASA JARABACOA.pdf
Orden de compra CASA JARABACOA.pdf
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Budget Setting
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