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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.701110 
Contract referenceFAD-2022-00281 
Contract description:Adquisición de Herramientas y materiales Ferretero. 
Goods 
Contract Start:
27/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2022-0201 
Adquisición de Herramientas y materiales Ferretero. 
Adquisición de Herramientas y materiales Ferretero. 
Dirección de Ingeniería, FARD. 
Adquisición de Herramientas y materiales Ferretero 
GoodsDominicana 
32,355.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1459675 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,420.000.004,935.600.0027,420.0032,355.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura blanco colonial 960 semigloss4UD6,5706,57026,280.000.00184,730.400.0026,280.0031,010.40
    
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 3´´4UD7070280.000.001850.400.00280.00330.40
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 2´´2UD404080.000.001814.400.0080.0094.40
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Motas antigotas de 9 x 10 mm4UD8080320.000.001857.600.00320.00377.60
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Maquinas porta rolos2UD120120240.000.001843.200.00240.00283.20
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Libras de cemento blanco5UD3030150.000.001827.000.00150.00177.00
    
7
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01Pliegos de lija #1202UD353570.000.001812.600.0070.0082.60
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,355.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0631,010.40  DOP----View
2.3.6.3.041,085.60  DOP----View
2.3.6.1.01177.00  DOP----View
2.3.9.8.0182.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago32,355.60  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202235652132,355.60  DOP