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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.688601 
Contract referenceARD-2022-00590 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION, PARA SER UTILIZADO EN EL BUQUE ESCUELA BE-01, ARD. 
Goods 
Contract Start:
01/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0386 
ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION, PARA SER UTILIZADO EN EL BUQUE ESCUELA BE-01, ARD. 
ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION, PARA SER UTILIZADO EN EL BUQUE ESCUELA BE-01, ARD. 
BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD. 
ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESION, PARA SER UT 
GoodsDominicana 
18,613.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/12/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADO EN EL BUQUE ESCUELA BE-01, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1457928 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,773.940.002,839.310.0016,949.1518,613.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121506 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DE PRESION DE DIAFRAGMA SUCO 0159-43114-1-00110-100 BAR 250 V- 2 AMP 24V-2 AMP1UD16,949.1515,773.9415,773.940.00182,839.310.0016,949.1518,613.25
 
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Operation
General Source
18,613.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0118,613.25  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA18,613.25  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1669404389610Ww0VD118,613.25  DOPLink