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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.681250 
Contract referenceSIUBEN-2022-00155 
Contract description:Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal 
Goods 
Contract Start:
14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIUBEN-DAF-CM-2022-0041 
Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal 
Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal 
Departamento Administrativo 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - SIUBEN 
GoodsDominicana 
122,590.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Se debe coordinar con ADM y almacen la entrega

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1456758 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,890.000.0018,700.200.00129,800.00122,590.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollo de pael de baño tamaño jumbo (12/1)80PAQ1,10078062,400.000.001811,232.000.0088,000.0073,632.00
    
4
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticidas en spray 400 ML40UD1301957,800.000.00181,404.000.005,200.009,204.00
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos en pasta 425G100UD95858,500.000.00181,530.000.009,500.0010,030.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica de 30 galones (paquete 100/1)30PAQ1702738,190.000.00181,474.200.005,100.009,664.20
    
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador 8 oz200UD1108517,000.000.00183,060.000.0022,000.0020,060.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
138,023.13 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0168,499.00  DOP----View
2.3.9.1.0160,556.13  DOP----View
2.3.7.2.998,968.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de material de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal138,023.13  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202201081138,023.13  DOP