Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.687399 
Contract referenceINAPA-2022-00411 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES. 
Goods 
Contract Start:
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
INAPA-DAF-CM-2022-0116 
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES. 
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES. 
SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA 
COTIZACION INAPA 2022-0116 
GoodsDominicana 
29,004.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1457212 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,580.000.004,424.400.0037,475.0029,004.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA75YD150785,850.000.00181,053.000.0011,250.006,903.00
    
9
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 15UD1514210.000.001837.800.00225.00247.80
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO42GAL200903,780.000.0018680.400.008,400.004,460.40
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML22UD80067014,740.000.00182,653.200.0017,600.0017,393.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
223,356.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01220,365.00  DOP----View
2.3.9.1.012,991.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Unico223,356.30  DOPEnero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20224033223,356.30  DOP