Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.678076 
Contract referenceCOAAROM-2022-00200 
Contract description:Compra de articulo de accesorios 
Goods 
Contract Start:
04/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COAAROM-UC-CD-2022-0182 
Compra de articulo de accesorios  
Compra de articulo de accesorios  
Tecnolia 
Oferta económica incemesa_EXT 
GoodsDominicana 
133,139.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/11/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
calle Dr. Ferry DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1454550 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112,830.090.0020,309.430.00112,830.99133,139.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA 100 X 6090UD1,033.051,033.0492,973.600.001816,735.250.0092,974.50109,708.85
    
1
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA 100 X 40 17UD831.09831.0914,128.530.00182,543.140.0014,128.5316,671.67
    
1
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA 60 X 40 4UD527.86527.862,111.440.0018380.060.002,111.442,491.50
    
1
23153007 - Plantilla de i(...)
2.3.6.3.04TYRA DE 10 NEGRA 100UD1.81.8180.000.001832.400.00180.00212.40
    
1
23153007 - Plantilla de i(...)
2.3.6.3.04TYRA DE 8 NEGRA 100UD0.90.990.000.001816.200.0090.00106.20
    
1
23153007 - Plantilla de i(...)
2.3.6.3.04TYRA DE 4 BLANCA 100UD0.90.990.000.001816.200.0090.00106.20
    
1
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.6.3.06MARCO DE SEGUETA 1UD175.17175.17175.170.001831.530.00175.17206.70
    
1
41114201 - Cintas medidor(...)
2.3.6.3.04CINTA METRICA 8 METROS 1UD538.98538.98538.980.001897.020.00538.98636.00
    
1
41114201 - Cintas medidor(...)
2.3.6.3.04CINTA ALMBRE 6 PIES 1UD2,542.372,542.372,542.370.0018457.630.002,542.373,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
133,139.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02128,872.02  DOP----View
2.3.6.3.044,060.80  DOP----View
2.3.6.3.06206.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de Compra de articulo de accesorios133,139.52  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202201821133,139.52  DOP