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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.678046
Contract reference
INABIMA-2022-00170
Contract description:
Adquisición de artículos personalizados con logo institucional a ser utilizados en las actividades del Programa Turismo Magisterial y diversas áreas del INABIMA, para el 4to. trimestre.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2022 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIMA-DAF-CM-2022-0034
Request Title
Adquisición de artículos personalizados con logo institucional a ser utilizados en las actividades del Programa Turismo Magisterial y diversas áreas del INABIMA, para el 4to. trimestre.
Description
Adquisición de artículos personalizados con logo institucional a ser utilizados en las actividades del Programa Turismo Magisterial y diversas áreas del INABIMA, para el 4to. trimestre.
Business Operation
División de Turismos Magisterial
Reply Reference
INABIMA-DAF-CM-2022-0034
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2022 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El adjudicatario deberá entregar la totalidad de los bienes en un tiempo no mayor a 15 días calendarios a partir de la colocación de la Orden de Compras y aprobación del arte final.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1454430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,000.00
0.00
9,000.00
0.00
60,000.00
59,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
52152001 - Jarras para us
(...)
52152001 - Jarras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso térmico de acero inoxidable con tapa hermética y asa, Especificaciones: Capacidad: 15 onz./ 450 ml , Con logo institucional a full color.
100
UD
600
500
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
60,000.00
59,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/11/2022_4_33 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer Serd-Net.pdf
Cuota a Comprometer Serd-Net.pdf
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INABIMA-2022-00170 SERD-NET.pdf
INABIMA-2022-00170 SERD-NET.pdf
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Acta de Adjudicación CM-0034.pdf
Acta de Adjudicación CM-0034.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,642.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,658.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,984.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
14,642.90
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
14,642.90
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Logomarca.pdf