Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.688231 
Contract referenceCULTURA-2022-00516 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE TERMINACION. 
Goods 
Contract Start:
30/11/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CULTURA-UC-CD-2022-0238 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE TERMINACION. 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE TERMINACION. 
Centro Nacional de Artesanía. 
CULTURA-UC-CD-2022-0238 
GoodsDominicana 
36,855.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/11/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10514, Calle La Fe, Santo Domingo Este DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1452766 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,233.230.005,621.990.0025,455.0036,855.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica pro blanco 50 1UD6001,431.861,431.860.0018257.730.00600.001,689.59
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica superior pop. Amarillo positivo 101UD6001,545.761,545.760.0018278.240.00600.001,824.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica superior pop. Mermelada Naranja 1251UD6001,613.71,613.700.0018290.470.00600.001,904.17
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica superior pop. Rojo Positivo 13 1UD6001,545.761,545.760.0018278.240.00600.001,824.00
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica Pro Azul Positivo 11 1UD6001,545.761,545.760.0018278.240.00600.001,824.00
    
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica Pro Turquesa 4 1UD6001,431.861,431.860.0018257.730.00600.001,689.59
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica superior pop. verde positivo 9 1UD6001,545.761,545.760.0018278.240.00600.001,824.00
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrilica superior pop. mostaza 12 1UD6001,431.861,431.860.0018257.730.00600.001,689.59
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galón acrílico Pro Negro 00 1UD6001,431.861,431.860.0018257.730.00600.001,689.59
    
10
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galón de thinner 4UD500493.551,974.200.0018355.360.002,000.002,329.56
    
11
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05Mota anti-gota grande 2UD12081.35162.700.001829.290.00240.00191.99
    
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 3 pulgadas2UD11092.2184.400.001833.190.00220.00217.59
    
13
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05 Porta rollo2UD140135.59271.180.001848.810.00280.00319.99
    
14
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rollo alambre No.12 color amarillo 600FT158.65,160.000.0018928.800.009,000.006,088.80
    
15
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Rollo alambre No. 10 color rojo400FT1514.315,724.000.00181,030.320.006,000.006,754.32
    
16
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes doble empotrable, tierra marfil 2UD7040.9481.880.001814.740.00140.0096.62
    
17
39121704 - Placas de pare(...)
2.3.9.6.01Tapa eléctrica para tomacorriente doble marfil2UD5017.9435.880.00186.460.00100.0042.34
    
18
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01Zócalo de porcelana blanca sin cadena6UD13039.83238.980.001843.020.00780.00282.00
    
19
39121540 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Interruptores dobles1UD80145.56145.560.001826.200.0080.00171.76
    
20
32111503 - Diodos emisore(...)
2.3.9.6.01Bombillo espiral de 23w, 6000k 6UD110185.261,111.560.0018200.080.00660.001,311.64
    
21
39121704 - Placas de pare(...)
2.3.9.6.01Caja eléctrica 2x4, calibre 1.5 mm3UD4547.64142.920.001825.730.00135.00168.65
    
22
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Caja breaker, 2-4 circuito 40A 1 PH1UD2101,593.61,593.600.0018286.850.00210.001,880.45
    
23
39121704 - Placas de pare(...)
2.3.9.6.01Caja eléctrica octagonal, 1/2 calibre, 1.5 mm1UD7047.8947.890.00188.620.0070.0056.51
    
24
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker 20A, 1P, grueso2UD70417.15834.300.0018150.170.00140.00984.47
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
36,855.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0618,288.09  DOP----View
2.3.9.9.05511.98  DOP----View
2.3.9.6.0117,837.56  DOP----View
2.3.6.3.04217.59  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE TERMINACION.36,855.22  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CULTURA-2022-4156125,455.00  DOP