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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.677996 
Contract referenceINTRANT-2022-00279 
Contract description:Adquisición de Papelería de Oficina para utilizar en la Sede del INTRANT 
Goods 
Contract Start:
03/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INTRANT-DAF-CM-2022-0035 
Adquisición de Papelería de Oficina para utilizar en la Sede del INTRANT 
Adquisición de Papelería de Oficina para utilizar en la Sede del INTRANT 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
INTRANT-DAF-CM-2022-0035 
GoodsDominicana 
100,453.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1449756 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,130.000.0015,323.400.00143,500.00100,453.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folder Partition 8.5x11 4div.500UD16011055,000.000.00189,900.000.0080,000.0064,900.00
    
6
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01Libro de Récord 300 pags35UD4001916,685.000.00181,203.300.0014,000.007,888.30
    
7
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01Libro de Récord 500 pags30UD5002647,920.000.00181,425.600.0015,000.009,345.60
    
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre 10x13 amarillo Caja 500/13CAJ5,5002,2806,840.000.00181,231.200.0016,500.008,071.20
    
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre 10x15 amarillo Caja 500/13CAJ6,0002,8958,685.000.00181,563.300.0018,000.0010,248.30
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
65,800.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0153,469.73  DOP----View
2.3.3.2.013,835.00  DOP----View
2.3.3.1.018,496.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagar a presentación factura.65,800.73  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1667490325495VxQdv165,800.73  DOPLink