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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.676537 
Contract referenceCEMADOJA-2022-00164 
Contract description:MATERIALES ELECTRICOS  
Services 
Contract Start:
31/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CEMADOJA-DAF-CM-2022-0058 
COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES  
COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES  
MANTENIMIENTO 
(CEMADOJA-DAF-CM-2022-005) MATERIALES ELECTRICO 
ServicesDominicana 
70,693.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1450023 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,910.000.000.0010,783.8087,840.1470,693.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
39101603 - Lámparas solar(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS DE LED REDONDAS PLAF 18/120 V50UD723.5544522,250.000.000.00184,005.0036,177.5026,255.00
    
5
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRES DE GOMA 12/ 3500UD52.23718,500.000.000.00183,330.0026,100.0021,830.00
    
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BRAKER GRUESO GE 20AMP12UD608.94205,040.000.000.0018907.207,306.805,947.20
    
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SILICON URETHANO NEGRO 3UD471.25285855.000.000.0018153.901,413.751,008.90
    
12
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGA TANQUE 3UD615.963951,185.000.000.0018213.301,847.881,398.30
    
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SILICON TRANSPARENTE 3UD543.754801,440.000.000.0018259.201,631.251,699.20
    
15
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CARA 5 YARDS 3UD485.753901,170.000.000.0018210.601,457.251,380.60
    
16
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA DE 1 CON ADHESIVO 10UD249.391901,900.000.000.0018342.002,493.902,242.00
    
17
39121304 - Cubiertas de c(...)
2.3.9.9.04CAJAS PARA REGISTRO 2X4 METAL DE 1/220UD88.44601,200.000.000.0018216.001,768.801,416.00
    
19
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04LIT DESTRORNILLADOR ELECTRICO 3UD2,273.911,9005,700.000.000.00181,026.006,821.736,726.00
    
22
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04JUEGOS DE LLAVES ALLEN 2UD410.64335670.000.000.0018120.60821.28790.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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149,793.61 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01146,822.86  DOP----View
2.3.9.9.041,145.54  DOP----View
2.3.9.2.01170.52  DOP----View
2.3.6.3.041,654.69  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO149,793.61  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG166696322065928ArO1149,793.61  DOPLink