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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.682091 
Contract referenceCOMEDORES ECONOMICOS-2022-00517 
Contract description:ADQUISICIÓN DE TALONARIOS VARIOS 
Goods 
Contract Start:
14/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2022-0032 
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS VARIOS 
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS VARIOS 
DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO 
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS VARIOS_EXT 
GoodsDominicana 
880,870 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1446038 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
746,500.000.00134,370.000.001,134,500.00880,870.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111806 - Formularios o (...)
2.3.3.3.01TALONARIOS SALIDA DE SERVICIOS DE COMIDA, 1 ORIGINAL, 3COPIAS, EN NCR A PARTIR150900, SEGÚN MUESTRA800UD400285228,000.000.001841,040.000.00320,000.00269,040.00
    
2
14111806 - Formularios o (...)
2.3.3.3.01TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES, 1 ORIGINAL, 3 COPIAS EN NCR, A PARTIR DE 00001. SEGÚN MUESTRA500UD450285142,500.000.001825,650.000.00225,000.00168,150.00
    
3
14111806 - Formularios o (...)
2.3.3.3.01TALONARIOS REPORTE DIARIO DE CONSUMO, APARTIR 00001, EN NCR, 1 ORIGINAL, 3 COPIAS, SEGÚN MUESTRA 300UD45028585,500.000.001815,390.000.00135,000.00100,890.00
    
4
14111806 - Formularios o (...)
2.3.3.3.01TALONARIOS RESUMEN REPORTE DIARIO DE PRODUCCION, APARTIR 00010, EN NCR, 1 ORIGINAL, 3 COPIAS, SEGÚN MUESTRA 300UD45028585,500.000.001815,390.000.00135,000.00100,890.00
    
5
14111806 - Formularios o (...)
2.3.3.3.01FORMULARIO SALIDA DE SUB ALMACEN, EN NCR, 1 ORIG. 3 COPIAS500UD370285142,500.000.001825,650.000.00185,000.00168,150.00
    
6
14111806 - Formularios o (...)
2.3.3.3.01TARJETAS CONTROL SALIDA DE ALMACEN IMPRESA A DOS LADOS2,500UD53.82562,500.000.001811,250.000.00134,500.0073,750.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
880,870.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.01880,870.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO CONTRAFACTURA880,870.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668439848748hb1fJ1880,870.00  DOPLink