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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.673012 
Contract referenceHRUSVP-2022-00433 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
20/10/2022 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HRUSVP-DAF-CM-2022-0105 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Almacen de Medicamentos e Insumos Sanitarios 
OLORIN_EXT 
GoodsDominicana 
451,355.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Cristino Zeno No. 17 CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1444638 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
382,505.000.0068,850.900.00403,695.10451,355.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cloro 128 OZ galon3,500UD6363.56222,457.630.001840,042.370.00220,500.00262,500.00
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 128 OZ galon650UD7966.142,966.100.00187,733.900.0051,350.0050,700.00
    
3
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Jabon Liquido 128 OZ galon300UD9883.8625,159.320.00184,528.680.0029,400.0029,688.00
    
6
47121604 - Aspiradoras de(...)
2.6.1.4.01Escoba Plastica100UD155122.4112,240.680.00182,203.320.0015,500.0014,444.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Guante de Goma Mano Fuerte NEGRO pares250UD10787.0321,758.470.00183,916.520.0026,750.0025,674.99
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Insecticida en Aerosol 12 Oz50UD145127.126,355.930.00181,144.070.007,250.007,500.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde200UD6.115.31,059.320.0018190.680.001,222.001,250.00
    
11
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTES EN POLVO saco de 30libras50UD937.49927.9746,398.310.00188,351.700.0046,874.5054,750.01
    
12
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Desgrasante 128onz galon30UD161.62136.974,109.240.0018739.660.004,848.604,848.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
451,355.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01436,911.90  DOP----View
2.6.1.4.0114,444.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA451,355.90  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022HRUSVP-DAF-CM-2022-01052022451,355.90  DOP