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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.692070
Contract reference
SUPBANCO-2022-00307
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0064
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses
Description
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0064
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
441,025.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/12/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1444012 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
441,025.70
0.00
0.00
0.00
478,500.00
441,025.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla jumbo
200
PAQ
850
1,500
300,000.00
0.00
0
0.00
0.00
170,000.00
300,000.00
11
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.3.2.01
Fundas para basura 36 x 55
5,000
UD
30
4.62
23,100.00
0.00
0
0.00
0.00
150,000.00
23,100.00
15
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
Atomizador
40
UD
150
33.52
1,340.80
0.00
0
0.00
0.00
6,000.00
1,340.80
17
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toalla microfibra
10
PAQ
1,950
737.29
7,372.90
0.00
0
0.00
0.00
19,500.00
7,372.90
19
47121812 - Raspadores de
(...)
47121812 - Raspadores de limpieza
2.3.9.1.01
Brillos para fregar
50
UD
20
5.4
270.00
0.00
0
0.00
0.00
1,000.00
270.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables de agua
600
UD
165
142.37
85,422.00
0.00
0
0.00
0.00
99,000.00
85,422.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray
60
UD
550
392
23,520.00
0.00
0
0.00
0.00
33,000.00
23,520.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
14. Acta simple de adjudicacion.pdf
14. Acta simple de adjudicacion.pdf
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21. Orden_de_compras_inversiones_sanfra_signed.pdf
21. Orden_de_compras_inversiones_sanfra_signed.pdf
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22. Orden_de_compras_sanfra_signed II.pdf
22. Orden_de_compras_sanfra_signed II.pdf
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16. Comunicacion desestimacion item no.4 Inversiones ND y Asociados.pdf
16. Comunicacion desestimacion item no.4 Inversiones ND y Asociados.pdf
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18. Acta_de_cancelacion_de_adjudicacion_del_item_no.4_proceso_cm_2022_0064_signed.pdf
18. Acta_de_cancelacion_de_adjudicacion_del_item_no.4_proceso_cm_2022_0064_signed.pdf
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17. Com. aceptacion adjudicacion item no.4 Sanfra.pdf
17. Com. aceptacion adjudicacion item no.4 Sanfra.pdf
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21. Orden_de_compras_inversiones_sanfra_signed.pdf
21. Orden_de_compras_inversiones_sanfra_signed.pdf
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22. Orden_de_compras_sanfra_signed II.pdf
22. Orden_de_compras_sanfra_signed II.pdf
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15. Certificacion Cuota a Comprometer.pdf
15. Certificacion Cuota a Comprometer.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
441,025.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
323,100.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
85,422.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
23,790.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,340.80
DOP
----
View
2.3.2.2.01
7,372.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la institución para los próximos cinco (5) meses
441,025.70
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SUPBANCO-DAF-CM-2022-0064
1
441,025.70
DOP
Vencido
15. Certificacion Cuota a Comprometer.pdf