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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.674992
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2022-00099
Contract description:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA XTZ 125 Y EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2019, PROPIEDAD DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0053
Request Title
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
Description
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA XTZ 125 Y EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2019, PROPIEDAD DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.
Business Operation
Transportación (CESMET)
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0053 (Oferta GALCOC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
117,244.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1444521 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,360.00
0.00
17,884.80
0.00
117,244.80
117,244.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Goma trasera 18ws
1
UD
6,136
5,200
5,200.00
0.00
18
936.00
0.00
6,136.00
6,136.00
2
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Goma delantera 275-21w
1
UD
4,956
4,200
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
4,956.00
4,956.00
3
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
Banda de frenos trasera
1
UD
684.4
580
580.00
0.00
18
104.40
0.00
684.40
684.40
4
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
Banda de frenos delantera
1
UD
354
300
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
5
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
Bujías
2
UD
354
300
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
Comentarios proveedor:
Champion
6
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
1/4 de aceite 20w-50
2
UD
861.4
730
1,460.00
0.00
18
262.80
0.00
1,722.80
1,722.80
Comentarios proveedor:
Lotus
7
26101715 - Tapas de motor
2.3.9.8.02
Bombillo delantero H4-12v 60/55w
1
UD
354
300
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
8
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
Juego de catalina y cadena
1
UD
3,422
2,900
2,900.00
0.00
18
522.00
0.00
3,422.00
3,422.00
9
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Gomas 265/70R16 112H
4
UD
20,461.2
17,340
69,360.00
0.00
18
12,484.80
0.00
81,844.80
81,844.80
Comentarios proveedor:
Interstate, GT Carretera
10
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 13-12
1
UD
17,062.8
14,460
14,460.00
0.00
18
2,602.80
0.00
17,062.80
17,062.80
Comentarios proveedor:
Napa
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/10/2022_4_41 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA SEGURIDAD DEL METRO-2022-00099.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER METRO-2022-0099.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,244.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
92,936.80
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,168.40
DOP
----
View
2.3.7.1.05
1,722.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
354.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,062.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
117,244.80
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1666210637911DSglr
1
117,244.80
DOP
Vencido
Link