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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.677870 
Contract referenceCONTRALORIA-2022-00360 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
03/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0023 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
COTIZACION CONTRALORIA 2022-0023 
GoodsDominicana 
10,319.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1444107 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,745.600.001,574.210.0019,260.0010,319.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO N0.3624UD250157.43,777.600.0018679.970.006,000.004,457.57
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA12GAL315931,116.000.0018200.880.003,780.001,316.88
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR EN ESPUMA (ESP. LOCA) - 19 Oz6UD5302801,680.000.0018302.400.003,180.001,982.40
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA CON PALO12UD2501051,260.000.0018226.800.003,000.001,486.80
    
19
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01PALA PLASTICA12UD27576912.000.0018164.160.003,300.001,076.16
 
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Operation
General Source
82,212.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0174,340.00  DOP----View
2.3.9.1.017,872.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total82,212.11  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666203314492TrK1y20.00  DOPLink