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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.677877 
Contract referenceCONTRALORIA-2022-00357 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
03/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0023 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Sección de Suministro & Almacén  
GUIPAK / CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0023 
GoodsDominicana 
277,139.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1444104 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
235,568.760.0041,570.780.00343,300.00277,139.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA130PAQ2,5201,755.95228,273.500.001841,089.230.00327,600.00269,362.73
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 18 ONZ.12UD6403854,620.000.0000.000.007,680.004,620.00
    
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA50UD5015.95797.500.0018143.550.002,500.00941.05
    
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 24UD3012.24293.760.001852.880.00720.00346.64
    
18
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE INODRO PASTILLA40UD12039.61,584.000.0018285.120.004,800.001,869.12
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
82,212.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0174,340.00  DOP----View
2.3.9.1.017,872.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total82,212.11  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666203314492TrK1y20.00  DOPLink