Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.688699 
Contract referenceHDSSD-2022-00345 
Contract description:Compras de Materiales de Oficinas  
Goods 
Contract Start:
18/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
HDSSD-DAF-CM-2022-0057 
MATERIALES GASTABLES  
MATERIALES GASTABLES  
Departamento de Almacén General 
MATERIALES GASTABLES PARAL EL HOSPITAL DOCENTE SEM 
GoodsDominicana 
30,942.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1443706 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,222.720.004,720.080.0028,443.0030,942.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01BANDEJA PLASTICA DE ESCRITORIO2UD225198.31396.620.001871.390.00450.00468.01
    
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01CD-R 700 MB1,600UD1210.7617,216.000.00183,098.880.0019,200.0020,314.88
    
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01CLIPS #2 JUMBO 20UD3530.37607.400.0018109.330.00700.00716.73
    
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01GANCHO No.22 c/5024UD7561.811,483.440.0018267.020.001,800.001,750.46
    
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01GRAPADORA DE METAL TIPÓ 4444UD250372.881,491.520.0018268.470.001,000.001,759.99
    
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01GRAPA ESTANDAR 35UD4035.321,236.200.0018222.520.001,400.001,458.72
    
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA 5X 824UD1815.91381.840.001868.730.00432.00450.57
    
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE DIFERENTE COLORES30UD16.1114.41432.300.001877.810.00483.30510.11
    
30
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01PAPEL BOND 8 ½ X14 BLANCO4UD2753511,404.000.0018252.720.001,100.001,656.72
    
33
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01POST-IT 3X3 60UD19.8516.821,009.200.0018181.660.001,191.001,190.86
    
37
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01SACAGRAPAS 10UD29.5721.64216.400.001838.950.00295.70255.35
    
39
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10X1340UD4.764.56182.400.001832.830.00190.40215.23
    
40
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01TABLA C/GANCHO 8 1/2X 11 MADERA 2UD100.382.7165.400.001829.770.00200.60195.17
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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General Source
7,965.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.017,965.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE7,965.00  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022117,965.00  DOP