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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.672901 
Contract referenceCONTRALORIA-2022-00354 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
19/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0036 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA U 
GoodsDominicana 
75,980 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1443005 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,389.830.0011,590.170.00242,120.0075,980.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA DE 2"50UD50552,750.000.0018495.000.002,500.003,245.00
    
5
32101606 - Memoria rom pr(...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB 32 GB 225UD800203.3945,762.750.00188,237.300.00180,000.0054,000.05
    
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 14 X 17 -AMARILLO-100UD1513.941,394.000.0018250.920.001,500.001,644.92
    
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO PARA CARTA NO.10- PARA CARTA1,000UD101.271,270.000.0018228.600.0010,000.001,498.60
    
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA NO.71,500UD100.911,365.000.0018245.700.0015,000.001,610.70
    
16
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01LIBRETA RAYADA 8.5 X 11 COLOR BLANCO108UD7032.753,537.000.0018636.660.007,560.004,173.66
    
17
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01LIBRETA RAYADA 8.5 X 11 COLOR AMARILLO108UD7032.763,538.080.0018636.850.007,560.004,174.93
    
18
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01LIBRETA RAYADA 5 X 8 COLOR BLANCO150UD6015.912,386.500.0018429.570.009,000.002,816.07
    
19
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01LIBRETA RAYADA 5 X 8 COLOR AMARILLO150UD6015.912,386.500.0018429.570.009,000.002,816.07
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
193,394.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01169,035.00  DOP----View
2.3.9.2.0119,013.80  DOP----View
2.3.3.3.011,239.00  DOP----View
2.3.9.6.014,106.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total193,394.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1666030942727O3FcC1193,394.20  DOPLink