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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.683119 
Contract referenceMMUJER-2022-00679 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
16/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2022-0097 
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO. 
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO. 
Departamento Servicios Generales 
MMUJER-DAF-CM-2022-0097 
GoodsDominicana 
125,316 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/11/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/11/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1438863 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
106,200.000.0019,116.000.0094,785.50125,316.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas plásticas 18x22 100/130UD151.58802,400.000.0018432.000.004,547.402,832.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas plásticas 28x34 100/1.25UD506.223408,500.000.00181,530.000.0012,655.5010,030.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas plásticas 35x52 100/1.30UD707.8543012,900.000.00182,322.000.0021,235.5015,222.00
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos plásticos #7 50/50.20UD445.992,80056,000.000.001810,080.000.008,919.8066,080.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cajas de cloro liq. 6/1. (en galón).30UD536.593009,000.000.00181,620.000.0016,097.7010,620.00
    
11
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cajas de limpiador de inodoro 6/1 (galón).10UD2,232.421,20012,000.000.00182,160.000.0022,324.2014,160.00
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suapes #4036UD250.151505,400.000.0018972.000.009,005.406,372.00
 
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Operation
General Source
201,031.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01201,031.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 201,031.29  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1668529440639V6nGt5560201,031.29  DOP