Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.680256 
Contract referenceCNSS-2022-00191 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
09/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CNSS-DAF-CM-2022-0025 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CNSS 
Sección de Almacén y Suministro 
COTIZACION CNSS-DAF-CM-2022-0025 
GoodsDominicana 
33,233.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
09/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1438942 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,164.000.005,069.520.00108,750.0033,233.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes liquido para baño en galones150UD2017511,250.000.00182,025.000.0030,150.0013,275.00
    
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponjas o brillo verde de fregar60UD3518.091,085.400.0018195.370.002,100.001,280.77
    
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas cuadrada paq 50/1120PAQ20027.083,249.600.0018584.930.0024,000.003,834.53
    
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01servilletas tipo Toallas de papel paq 100 x1300PAQ17541.9312,579.000.00182,264.220.0052,500.0014,843.22
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
8,437.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,437.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA0.01  DOPNoviembre2025
2  ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA8,436.99  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1665585157092GYtCm18,437.00  DOPLink
2025EG1760984054518DZtX020.00  DOPLink