1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.670550
Contract reference
HRDAC-2022-00432
Contract description:
CONTRATO CON EL PROVEEDOR Grupo Moma 5, SRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-UC-CD-2022-0258
Request Title
Adquisición De Insumos De Limpieza
Description
Adquisición De Insumos De Limpieza
Business Operation
Departamento de Almacén
Reply Reference
Grupo Moma 5, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
129,330.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
11/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/01/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1439315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,602.00
0.00
19,728.36
0.00
109,602.00
129,330.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DETERGENTE ALCALINO (GARRAFON)
6
UD
5,200
5,200
31,200.00
0.00
18
5,616.00
0.00
31,200.00
36,816.00
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
REFORZADOR DETERGENTE (GARRAFON)
6
UD
4,850
4,850
29,100.00
0.00
18
5,238.00
0.00
29,100.00
34,338.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO ALCALINO (GARRAFON)
6
UD
1,335
1,335
8,010.00
0.00
18
1,441.80
0.00
8,010.00
9,451.80
4
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
SUAVIZANTE ROPA (GARRAFON)
6
UD
4,832
4,832
28,992.00
0.00
18
5,218.56
0.00
28,992.00
34,210.56
5
73101613 - Servicios de p
(...)
73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
2.2.9.1.01
NEUTRALIZANTE LIQUIDO (GARRAFON)
6
UD
2,050
2,050
12,300.00
0.00
18
2,214.00
0.00
12,300.00
14,514.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/10/2022_4_38 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ACTA DE ADJUDUCACION.pdf
ACTA DE ADJUDUCACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,330.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
71,026.56
DOP
----
View
2.3.7.2.99
43,789.80
DOP
----
View
2.2.9.1.01
14,514.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
129,330.36
DOP
Enero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
000
1
129,330.36
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf