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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.198728
Contract reference
GCPS-2017-00183
Contract description:
Adquisición de artículos de limpieza y material gastable
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/11/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2017-0163
Request Title
Adquisición de artículos de limpieza y material gastable
Description
Adquisición de artículos de limpieza y material gastable
Business Operation
Departamento de Almacén y Suministro
Reply Reference
Adquisición de artículos de limpieza y material ga
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,673.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
07/11/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/12/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.344011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,740.00
0.00
1,933.20
0.00
12,673.20
12,673.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (paq. 5 libr.)
5
UD
188.8
160
800.00
0.00
18
144.00
0.00
944.00
944.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos de papel toalla de baño (papel higiénico)
100
UD
47.2
40
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
4,720.00
4,720.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de mano (paq. 500/1)
35
UD
87.32
74
2,590.00
0.00
18
466.20
0.00
3,056.20
3,056.20
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper o trapiadores No. 40
5
UD
224.2
190
950.00
0.00
18
171.00
0.00
1,121.00
1,121.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos plásticos No. 3 (paq. 100/1)
20
UD
141.6
120
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,832.00
2,832.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/10/2017_04_59 p.m..Pdf
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cuota compr.mat.gast.art.limp..pdf
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orden firmada prolimdes.pdf
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