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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.670862 
Contract referenceDIECOM-2022-00148 
Contract description:Adquisición de Materiales de Oficina, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Goods 
Contract Start:
07/10/2022 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2022-0018 
Adquisición de Materiales de Oficina, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Adquisición de Materiales de Oficina, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Servicio Generales 
DIECOM-DAF-CM-2022-0018 
GoodsDominicana 
7,401.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
07/10/2022 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1433721 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,730.000.00671.940.0034,230.007,401.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
24121506 - Cajas conducti(...)
2.3.3.2.01Cinta adhesiva doble cara 5UD28328140.000.001825.200.001,415.00165.20
    
5
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip 33 mm 10/130CAJ26014420.000.001875.600.007,800.00495.60
    
6
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip 50 mm 10/130CAJ536351,050.000.0018189.000.0016,080.001,239.00
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa azul 12/13CAJ405141423.000.0000.000.001,215.00423.00
    
10
60121523 - Bolígrafos per(...)
2.3.9.2.01Bolígrafos Azul 12/133CAJ115782,574.000.0000.000.003,795.002,574.00
    
11
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02Bandas elásticas 7CAJ5024168.000.001830.240.00350.00198.24
    
12
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector ortográfico liquido con brocha 20UD7526520.000.001893.600.001,500.00613.60
    
17
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas adhesivas 3x3 "30UD3027810.000.0018145.800.00900.00955.80
    
19
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Removedor de grapas5UD4525125.000.001822.500.00225.00147.50
    
20
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Sacapuntas deposito manuales10UD2013130.000.001823.400.00200.00153.40
    
21
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras 10UD7537370.000.001866.600.00750.00436.60
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
75,225.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0175,225.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2022  TRANSFERENCIA75,225.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1665072845257psegK175,225.00  DOP