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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.668929 
Contract referenceCULTURA-2022-00213 
Contract description:ADQUISICION DE NEUMATICOS Y COMPONENTES PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO. 
Services 
Contract Start:
05/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CULTURA-DAF-CM-2022-0005 
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y COMPONENTES PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO. 
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y COMPONENTES PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO. 
VICEMINISTERIO DE IDENTIDAD CULTURAL Y CIUDADANA 
CULTURA-DAF-CM-2022-0005 
ServicesDominicana 
366,248.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
distrito OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1346754 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
310,380.000.0055,868.400.00429,900.00366,248.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO REFERENCIA 195-65R151UD4,0005,2095,209.000.0018937.620.004,000.006,146.62
    
4
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO REFERENCIA 700-R1618UD15,50010,136182,448.000.001832,840.640.00279,000.00215,288.64
    
5
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO REFERENCIA 235-70R164UD10,5008,95435,816.000.00186,446.880.0042,000.0042,262.88
    
6
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO REFERENCIA 185-60R1512UD4,7003,95647,472.000.00188,544.960.0056,400.0056,016.96
    
7
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO REFERENCIA 235-60R164UD10,1258,55734,228.000.00186,161.040.0040,500.0040,389.04
    
9
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01JUMPER PARA BATERIA1UD8,0005,2075,207.000.0018937.260.008,000.006,144.26
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
366,248.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01360,104.14  DOP----View
2.3.9.6.016,144.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO ADQUISICION DE BIENES366,248.40  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CULTURA-00051366,248.40  DOP