Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.668778 
Contract referenceBomberos SDE-2022-00147 
Contract description:COMPRA DE (200) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
05/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2022-0115 
COMPRA DE 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LAS EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE (200) FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA  
GoodsDominicana 
25,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1433819 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,000.000.000.000.0025,000.0025,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLITAS DE AGUA200PAQ12512525,000.000.000.000.0025,000.0025,000.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
25,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0125,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA25,000.00  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022684125,000.00  DOP
2023684125,000.00  DOP